目錄/提綱:……
一、2013年財政預算執(zhí)行情況
(一)公共財政預算收入
(二)公共財政預算支出
(三)基金收支預算執(zhí)行情況
(四)省轉(zhuǎn)貸地方政府債券還本支出情況
(五)開發(fā)區(qū)預算收支執(zhí)行情況
(六)公共財政預算收支的主要特點
(七)實施財政預算的主要工作
二、2014年財政預算收支計劃草案
(一)公共財政預算收入計劃
(二)公共財政預算支出計劃
(三)納入專戶管理的事業(yè)單位收支計劃
(四)基金收支預算計劃
(五)開發(fā)區(qū)預算收支計劃
(六)主要項目支出安排
三、完成2014年財政預算任務(wù)的主要措施
(一)圍繞中心,培植稅源經(jīng)濟
(二)增收節(jié)支,確保收支平衡
(三)深化改革,提升管理水平
……
關(guān)于**市2013年財政預算執(zhí)行情況
和2014年財政預算草案的報告
——2014年1月7日在市十四屆人大三次會議上
市
財政局局長
各位代表:
我受市人民政府委托,向大會報告**市2013年財政預算執(zhí)行情況和2014年財政預算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2013年財政預算執(zhí)行情況
2013年,在中共**市委的正確領(lǐng)導下,全市財稅系統(tǒng)堅持“穩(wěn)中求進、穩(wěn)中求好、穩(wěn)中求效”的工作導向,認真落實各項政策措施,千方百計化解矛盾困難,統(tǒng)籌做好各項重點工作,全力推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,確保財政經(jīng)濟健康平穩(wěn)增長,全年財政預算執(zhí)行情況良好。
(一)公共財政預算收入
經(jīng)市十四屆人大二次會議批準,2013年全市公共財政預算收入計劃比2012年實績增長10%左右。綜合考慮宏觀經(jīng)濟形勢和我市經(jīng)濟發(fā)展實際,經(jīng)市十四屆人大常委會第十五次會議批準,全市公共財政預算收入計劃調(diào)整為增長8%。
2013年,全市完成公共財政預算收入138.58億元,為年度調(diào)整預算的100.13%,比上年實績增收10.43億元,同比增長8.14%。主要項目完成情況:
1、增
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屆人大常委會第十三次會議批準追加支出4.16億元,加上省財政下達專項支出指標7.11億元和蘇州財政下達專項支出指標4100萬元、上年預算安排結(jié)轉(zhuǎn)在2013年撥款的預算指標7.66億元,扣除市本級下達各鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付支出指標8.03億元,市本級公共財政預算支出調(diào)整預算為64.61億元。
2013年,市本級公共財政預算支出58.91億元,完成年度調(diào)整預算的91.18%,比上年減支2.94億元,下降4.75%。按照上級規(guī)定,從2013年起統(tǒng)籌公共財政結(jié)轉(zhuǎn)資金用于民生及重點項目,因政策調(diào)整帶來年度支出波動較大。主要項目完成情況:
1、一般公共服務(wù)支出8.26億元,完成年度調(diào)整預算的85.82%,減支4814萬元,下降5.51%;
2、公共安全支出6.94億元,完成年度調(diào)整預算的91.48%,增支7354萬元,增長11.86%;
3、教育支出7.77億元,完成年度調(diào)整預算的93.39%,增支1145萬元,增長1.49%;
4、科學技術(shù)支出3.64億元,完成年度調(diào)整預算的92.74%,減支1.65億元,下降31.19%(下降原因是上年同期財政安排東南創(chuàng)投基金、氟化學工業(yè)園區(qū)補助及蘇州市信用再擔保公司注資1.85億元,剔除不可比因素同口徑增長5.75%);
5、文化體育與傳媒支出9925萬元,完成年度調(diào)整預算的93.45%,減支2.09億元,下降67.76%(下降原因是上年同期財政撥付江南文化藝術(shù)中心、體育中心二期工程及大劇院開辦經(jīng)費2.21億元,剔除不可比因素同口徑增長13.86%);
6、社會保障和就業(yè)支出4.14億元,完成年度調(diào)整預算的90.90%,增支7937萬元,增長23.70%;
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出3.59億元,完成年度調(diào)整預算的91.90%,減支2642萬元,下降6.86%(下降原因是上年同期省下達城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補助、基本公共衛(wèi)生項目補助等專項資金3067萬元);
8、節(jié)能環(huán)保支出3.45億元,完成年度調(diào)整預算的97.89%,增支1071萬元,增長3.20%;
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5.37億元,完成年度調(diào)整預算的89.95%,增支1.73億元,增長47.70%(增長原因是新增東南污水廠注資3100萬元及上劃蘇州市2012年度區(qū)域性重大基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌專項資金6995萬元);
10、農(nóng)林水事務(wù)支出4.81億元,完成年度調(diào)整預算的87.03%,減支5261萬元,下降9.86%(下降原因是新增下達各鎮(zhèn)扶持農(nóng)業(yè)專項指標6154萬元,支出在鎮(zhèn)財政反映,剔除不可比因素同口徑增長1.67%);
11、交通運輸支出4.85億元,完成年度調(diào)整預算的90.79%,增支5895萬元,增長13.82%;
12、資源勘探電力信息等事務(wù)支出1.73億元,完成年度調(diào)整預算的95.40%,增支5535萬元,增長46.91%(增長原因是新增市民卡工程及智慧城市發(fā)展有限公司注資5000萬元);
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出7598萬元,完成年度調(diào)整預算的99.63%,減支3487萬元,下降31.46%(下降原因是上年同期省下達商務(wù)發(fā)展專項及進出口產(chǎn)品貼息資金3339萬元);
14、金融監(jiān)管事務(wù)支出154萬元,完成年度調(diào)整預算的100%,減支2402萬元,下降93.97%(下降原因是上年同期省下達
農(nóng)村金融機構(gòu)補貼等項目資金2086萬元);
15、國土資源氣象等事務(wù)支出4111萬元,完成年度調(diào)整預算的94.40%,增支440萬元,增長11.99%;
16、債務(wù)付息支出1038萬元,完成年度調(diào)整預算的100%,增支148萬元,增長16.63%;
17、糧油物資管理事務(wù)支出4060萬元,完成年度調(diào)整預算的96.53 %,減支6527萬元,下降61.65%(下降原因是上年同期財政安排儲備糧庫建設(shè)資金6654萬元);
18、援助其他地區(qū)支出6115萬元,完成年度調(diào)整預算的100%,增支1002萬元,增長19.60%;
19、其他支出5022萬元,完成年度調(diào)整預算的91.28%,減支8355萬元,下降62.46%(下降原因是上年同期財政安排上劃蘇州市2011年度區(qū) ……(未完,全文共8425字,當前僅顯示2301字,請閱讀下面提示信息。
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