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銀行稽核審計工作計劃

發(fā)表時間:2014/4/13 21:15:14
目錄/提綱:……
一、稽核工作指導思想
二、稽核審計工作目標
(三)重點抓好常規(guī)序時稽核,全年對38個網(wǎng)點全面序時稽核2次
(四)認真作好專項稽核審計
(五)積極組織各類審計工作
三、稽核審計工作組織實施
(一)常規(guī)序時稽核項目
(二)專項稽核項目
四是對依法合規(guī)經(jīng)營檢查存在問題整改情況進行復查、督辦,處理處罰到位
二是對一季度財務(wù)制度執(zhí)行情況進行稽核審計
三是對自動取款機和P0S機運行情況進行一次專項審計
四是對全縣各類收入情況開展一次專項稽核審計
(三)加強后續(xù)稽核、加大對違規(guī)、違紀人員的處罰力度
(四)離任(崗)稽核審計
(五)基建項目稽核審計
……
信用社(銀行)稽核審計工作計劃

今年是省、縣聯(lián)社提出的合規(guī)文化建設(shè)年,稽核審計工作將緊緊圍繞聯(lián)社的中心工作,重點抓好依法合規(guī)經(jīng)營、內(nèi)控防范和制度的貫徹落實,積極組織實施省聯(lián)社年度安排的各類稽核審計項目,以檢查促規(guī)范,以規(guī)范求發(fā)展。切實加強稽核審計人員學習培訓,努力提高稽核審計工作質(zhì)量最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用,確保農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展,F(xiàn)將今年稽核審計工作安排如下:

一、稽核工作指導思想

今年稽核審計工作認真貫徹省、市、縣農(nóng)村合作金融機構(gòu)工作會議精神,緊緊圍繞依法合規(guī)經(jīng)營、防范和化解經(jīng)營風險,進一步完善稽核審計工作制度和崗位責任制,不斷提升稽核審計人員素質(zhì),加大序時稽核和各類專項稽核審計力度,嚴格處理處罰標準,擴大稽核審計范圍和深度,大力提升內(nèi)部管理水平,全面提升稽核審計能力,推進稽核審計任務(wù)制度
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時稽核方案,并組織稽核員每半年按照分片包干的網(wǎng)點,按照序時稽核方案結(jié)合稽核審計現(xiàn)場操作細則的內(nèi)容進行常規(guī)序時稽核一次,對所轄網(wǎng)點所發(fā)生的經(jīng)營管理事項、會計憑證、賬簿、報表等進行全面序時稽核。主要是通過查看各類記錄、翻閱會計傳票、各類總、分明細帳,檢查重要空白憑證、抵質(zhì)押品、庫存現(xiàn)金等,要求序時稽核檢查時間不間斷、業(yè)務(wù)全覆蓋,做到稽核檢查縱向到底、橫向到邊,不留死角。發(fā)現(xiàn)問題限時糾改,嚴肅處理,規(guī)范信用社的經(jīng)營行為,為我縣農(nóng)村信用社的發(fā)展有效堵塞漏洞,防范案件。

(二)專項稽核項目。在搞好常規(guī)序時稽核的同時,認真做好省聯(lián)社安排的 2008-2009 年新增貸款專項稽核;現(xiàn)金、往來資金、股金專項稽核;稽核審計工作開展情況進行稽核檢查等。結(jié)合我縣聯(lián)社的總體工作部署,重點對全縣的自動取款機和 P0S 機運行情況、網(wǎng)點的利息支付情況、全縣各類收入情況開展一次專項稽核審計,具體安排是:

一季度:一是對 2009 年度會計決算及年度經(jīng)營真實性進行稽核;二是對 2009 年度稽核發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況進行督促落實和后續(xù)稽核;三是對 2009 年四季度財務(wù)制度執(zhí)行情況組織稽核審計,包括:各項財務(wù)收入是否完整、真實、正確,各項財務(wù)支出是否真實準確和合規(guī)合法;利潤指標的完成情況和暫收、暫付款項、待攤費用是否按規(guī)定列支,以及財務(wù)決算和會計報表的真實性、準確性、合規(guī)性和合法性等;四是對依法合規(guī)經(jīng)營檢查存在問題整改情況進行復查、督辦,處理處罰到位。

二季度:一是按照常規(guī)續(xù)時稽核的要求,集中人力和精力,利用三個月的時間對全縣 38 個網(wǎng)點進行一次全面的續(xù)時稽核審計;二是對一季度財務(wù)制度執(zhí)行情況進行稽核審計。三是對自動取款機和 P0S機運行情況進行一次專項審計。

三季度:一是利用一個月的時間對前期續(xù)時稽核發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行督辦和后續(xù)稽核,重點對存在問題較多、整改不徹底的網(wǎng)點實施跟蹤稽核督辦;二是對二季度財務(wù)制度執(zhí)行情況進行稽核審計;三是對全縣各網(wǎng)點的利息支付情況進行專項審計;四是對全縣各類收入情況開展一次專項稽核審計。五是根據(jù)《旬陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社審議評價辦法》擬對相關(guān)管理部門和事項進行審議評價;六是總結(jié)分析通報上半年續(xù)時稽核情況及各網(wǎng)點存在的突出問題,安排布置后期的續(xù)時稽核工作。

四季度:一是從十月份起到十二月上旬結(jié)束,利用兩個月的時間對全縣 38 個網(wǎng)點再進行一次全面的續(xù)時稽核審計;二是對三季度財務(wù)計劃執(zhí)行情況進行稽核審計;三是 12 月份及早動手對年度經(jīng)營及決算真實性落實檢查和部署,確保決算及年度經(jīng)營的真實性。

(三)加強后續(xù)稽核、加大對違規(guī)、違紀人員的處罰力度。嚴格實施“人盯社”的稽核模式,使包片稽核人員對每項前期稽核檢查出的問題進行后續(xù)再稽核,督促各社限期整改到位,沒有在要求時間整改到位或存在重大問題和累查累犯的違規(guī)、違紀人員以及信用社主任和網(wǎng)點負責人將嚴格按照《陜西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)工作人員違反規(guī)章制度行為處理辦法》和《** 縣農(nóng)村合作聯(lián)社經(jīng)營管理合規(guī)手冊》 ……(未完,全文共2572字,當前僅顯示1635字,請閱讀下面提示信息。收藏《銀行稽核審計工作計劃》