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市科協(xié)財務管理制度及機關(guān)考勤制度

發(fā)表時間:2015/4/14 21:49:48
目錄/提綱:……
一、總則     
(四)財務審批權(quán)限:實行一支筆審批制度,由主席委托分管財務領(lǐng)導審批
二、經(jīng)費開支審批程序
三、差旅、會議、培訓、接待經(jīng)費管理
(一)差旅費
(二)會議經(jīng)費
(三)培訓和學歷教育經(jīng)費
(四)公務接待
四、固定資產(chǎn)管理
五、資金管理
(一)銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄
(二)銀行帳戶印鑒的使用實行三章分管并用制
(三)嚴禁單位私設小金庫
(四)嚴禁將公款存入私人帳戶
(五)一切現(xiàn)金、銀行往來,必須收付有憑據(jù)
六、紀律
(一)對不執(zhí)行上述規(guī)定而超標準開支的,所超金額由經(jīng)辦人或批準領(lǐng)導負責自付
2、嚴格按規(guī)定要求和標準接待,嚴禁違規(guī)、超標準接待
2、嚴格按規(guī)定要求和標準接待,嚴禁違規(guī)、超標準接待
一、適用范圍、對象
二、考勤方式
三、嚴格規(guī)范請銷假與出差審批程序
(二)單位工作人員請假按以下程序?qū)徟?br>四、加強考勤臺帳管理
五、建立督查制度
六、考勤獎罰規(guī)定
(一)出勤情況列入機關(guān)工作人員年度績效考核的重要內(nèi)容之一
(二)對請銷假弄虛作假、欺騙組織的行為,一經(jīng)查實,按曠工處理
(三)有曠工行為者,年度考核不能評優(yōu)并扣發(fā)全部工資及津、補貼
……
市科協(xié)財務管理制度及機關(guān)考勤制度

市科協(xié)財務管理制度
 
一、總則       
(一)為規(guī)范機關(guān)財務行為,加強財務管理,保障機關(guān)各項工作的正常運行,特制定本制度。
(二)財務管理的基本原則:認真執(zhí)行國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度;統(tǒng)籌安排,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費;量入為出,保障重點,兼顧一般,注重資金使用效益。
(三)財務管理的基本任務:及時編制本機關(guān)及直屬單位的行政、專項經(jīng)費預算,編制機關(guān)的預算外收入與支出計劃;定期進行財務活動分析,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整;對直屬單位的財務活動實施必要的指導與監(jiān)督;對固定資產(chǎn)實施監(jiān)管。
(四)財務審批權(quán)限:實行一支筆審批制度,由主席委托分管財務領(lǐng)導審批。1萬元以上(含1萬元)的重大開支項目或非經(jīng)常性經(jīng)費開支,必須集體討論決定同意后支付。所有單據(jù)報銷,均要有經(jīng)辦人(購置設備、物資、用品,還要有驗收人)簽字與審核人(部室負責人和辦公室負責人)簽字,手續(xù)不齊備的一律不能報銷。
二、經(jīng)費開支審批程序
(一)根據(jù)市政府規(guī)定,本級(含農(nóng)函大,下同)經(jīng)費納入市級財政國庫
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管理規(guī)定》(溫政辦〔2014〕41號)文件規(guī)定執(zhí)行。
(三)培訓和學歷教育經(jīng)費
1.組織委派參加學習的,有關(guān)培訓費用按規(guī)定報銷。
2.機關(guān)工作人員參加國家承認學歷(學位)的國民教育或黨校教育的,按市委組織部等部門《關(guān)于印發(fā)**市直屬機關(guān)工作人員參加培訓和學歷教育經(jīng)費報銷規(guī)定的通知》(溫財行〔2005〕12號)文件規(guī)定,其費用由報銷制度改為助學獎勵制度,按照取得的學歷(學位)情況,給予一定的獎勵(需提供相關(guān)學歷或?qū)W位證書和學費憑據(jù)),其學習期間的有關(guān)費用(含差旅費、住宿費等)不再給予報銷。具體獎勵標準為:取得大專學歷的,獎勵4000元;取得本科學歷的,獎勵6000元;取得研究生學歷(或碩士學位)的,獎勵10000元。
3.機關(guān)工作人員參加研究生課程進修班學習的,費用自負,單位不予獎勵。
4.機關(guān)工作人員參加博士研究生學習的,按市委組織部等部門《關(guān)于資助在職人員攻讀博士學位的通知》(溫組發(fā)〔2002〕169號文件)規(guī)定辦理。
5.機關(guān)工作人員參加培訓學習必須按干部管理權(quán)限報批,未經(jīng)組織批準而自行參加培訓的不予獎勵。
(四)公務接待
1.嚴格接待審批手續(xù),堅持一支筆審批制度。接待工作由辦公室統(tǒng)一組織和辦理。公務接待必須先填寫“公務接待審批單”(附件3),并附來訪有關(guān)證明報辦公室審批,批準后再接待。凡未填接待單、未經(jīng)批準和不按規(guī)定接待的開支,由具體經(jīng)辦人或負責人自負。接待費報銷憑證應當包括財務票據(jù)、派出單位公函和接待清單。
2.嚴格控制就餐、宴請標準。上級機關(guān)(省及省以上)和外省、外地區(qū)來客符合接待規(guī)定的,可接待一次,標準控制在120元/人以內(nèi)(包括一切費用),就餐形式為自助餐或桌餐。接待對象超過10人且具備自助餐條件的安排自助餐,接待對象在10人以內(nèi)及不具備自助餐條件的可安排桌餐。同城公務活動不安排用餐。
3.嚴格控制陪同用餐人員。上級領(lǐng)導來溫,由單位領(lǐng)導、相關(guān)部室負責人陪同用餐。業(yè)務處室對口接待,由相關(guān)部室有關(guān)人員陪同用餐。接待對象在10人以內(nèi)的,陪餐人數(shù)不得超過3人;超過10人的,不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。
四、固定資產(chǎn)管理
(一)購置單件物品或同一類型的多件物品(一次性購入),以及專用設備,金額超過政府采購(分散采購、集中采購)限額標準,一律上報統(tǒng)一采購。
(二)各部室每年3月份,要提出次年資產(chǎn)(物品)采購計劃,報辦公室匯總,經(jīng)財務分管領(lǐng)導、主席審核后,編報市財政局與市政府采購辦。
(二)辦公室在市財政下達的年度資產(chǎn)(物品)購置費額度內(nèi)編制資產(chǎn)購置計劃,由財務分管領(lǐng)導、主席審批后,按政府采購要求統(tǒng)一采購。
(三)固定資產(chǎn)(物品)購置后,先由辦公室核實入庫,報財務登記“固定資產(chǎn)入賬通知單”入賬。固定資產(chǎn)(物品)領(lǐng)用時,由使用人員以及部室負責人在“固定資產(chǎn)卡片”(附件4)上簽字后,辦公室負責發(fā)放辦公設備及安裝調(diào)試。
(四)每年8月份,辦公室組織相關(guān)人員對資產(chǎn)(物品)的使用、存放情況進行一次檢查與核實,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。財務人員要根據(jù)實際情況及時做好調(diào)帳,確保帳物相符。
(五)機關(guān)人員退休、調(diào)動,相關(guān)部室負責人負責督促檢查固定(資產(chǎn))物品的移交,辦公室根據(jù)移交清單(附件5)辦理有關(guān)手續(xù)。
(六)涉及采購、驗收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務實行物、款、帳三分管原則,即固定資產(chǎn)(物品)有專人保管,貨款有專人保管,賬目專人保管,不得同一人單獨完成。
(七)固定資產(chǎn)處置必須嚴格按照溫政發(fā)〔2009〕10號和溫財資〔2013〕647號文件規(guī)定執(zhí)行。
五、資金管理
(一)銀行帳戶的帳號必須b_m,非因業(yè)務需要不準外泄 。
(二)銀行帳戶印鑒的使用實行三章分管并用制。即:財務章由出納保管,法人章由財務負責人保管(有專職會計的由會計保管),不準由一人保管使用。印鑒保管人臨時出差,由辦公室負責人指定人員代管。
(三)嚴禁單位私設小金庫。
(四)嚴禁將公款存入私人帳戶。
(五)一切現(xiàn)金、銀行往來,必須收付有憑據(jù)。
(六)其它關(guān)于財務人員職權(quán)和職責,會計憑證和檔案保管等應嚴格按照《會計法》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
六、紀律
(一)對不執(zhí)行上述規(guī)定而超標準開支的,所超金額由經(jīng)辦人或批準領(lǐng)導負責自付。
(二)對違反財務制度而造成不良影響的,協(xié)會領(lǐng)導將對責任人進行批評,當事 ……(未完,全文共8418字,當前僅顯示2299字,請閱讀下面提示信息。收藏《市科協(xié)財務管理制度及機關(guān)考勤制度》